监督各县(市)区和市直部门执行国家和省、市财税法规、制度、政策情况,监督市级预算内外收入的征收、解缴、退回和支出的使用情况,反映财政、财务管理中的重大问题,提出加强管理的政策建议,建立全市财政内部控制制度体系,组织开展财政内部控制建设,指导各县(市)区开展财政内部控制工作。承担会计信息质量等监督检查工作,依法查处违法违规行为,负责内部相关经济责任审计和离任审计工作。
负责人:夏晖